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北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2025年预算

日期:2025-01-24 21:18 来源:北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2025年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心,隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会,是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月,原金盏社区中心与东坝社区中心人员合并。中心总建筑面积近2300平方米,下设东坝家园、红松园、高杨树、单点社区卫生服务站,服务面积6.9平方公里,服务人口23.9万人。我中心坚持以健康为中心,以社区为范围,以家庭为单位,以需求为导向的服务宗旨,为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作,对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东坝中心组织机构及下设卫生服务站情况如下:东坝中心下设部门,分别为办公室、财务科、全科、急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心行政编制0人,实际0人;事业编制85人,实际66人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

(三)本预算年度的主要工作任务

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心为了对中心进行合理规划和配置,提高各种资源的综合效益,促进中心的长远发展,为辖区居民提供更好的公共卫生管理及医疗服务编制了部门预算,并将严格执行预算。

二、收入预算说明

2025年收入预算21063.667833万元,比2024年19562.194400万元增加1501.473433万元,增长7.68%。主要原因:本单位积极拓展业务范围、提高服务质量,预计2025年医疗收入增加。其中:本年财政拨款收入3043.667833万元,比2024年3045.694400万元减少2.026567万元,下降0.07%,减少原因:根据过“紧日子”要求,精简压缩预算;本年其他资金收入18020.000000万元,比2024年16516.500000万元增加1503.500000万元,主要原因:预计2025年医疗收入增加;单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2532.032422万元,占总支出预算12.02%,比2024年2451.096319万元增加80.936103万元,增长3.30%,增长原因为:由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素,2025年经费增加。

(二)项目支出预算18531.635411万元,比2024年17111.098081万元增加1420.537330万元,增长8.30%,增加原因:随着社区卫生服务中心发展,专用材料费等基层医疗机构医疗支出增加。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2025年"三公"经费财政拨款预算12.238834万元,比2024年“三公”经费财政拨款预算14.952983万元,减少2.714149万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元,与上年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.439834万元,比2024年预算数0.462983万元减少0.023149万元,主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.799000万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0.000000万元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算数11.799000万元,比2024年预算数14.490000万元增减少2.691000万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心政府采购预算总额66.882978万元。其中:政府采购货物预算3.000000万元,政府采购工程预算0.000000万元,政府采购服务预算63.882978万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年,本单位汽车6辆,82.655300万元;单价100万元以上设备(不含车辆)2台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年,北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个,详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件:

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

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